Dnes je 06.07.2024 Stránka načítaná o 18:30.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 16521
Číslo faktúry: FD /0173/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: TEKOS s.r.o,
Adresa:
IČO:
Predmet: vývoz KO
Fakturovaná suma s DPH: 4461,36
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 20.04.2011
Dátum splatnosti: 25.04.2011
Dátum úhrady: 20.04.2011
Súbor: FD_0173_11
Zverejnené: 29.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov