Dnes je 02.07.2024 Stránka načítaná o 02:29.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 201140
Číslo faktúry: FD /0130/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: Kostka Tibor
Adresa:
IČO:
Predmet: servis počítačov
Fakturovaná suma s DPH: 306,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 07.04.2011
Dátum splatnosti: 08.04.2011
Dátum úhrady: 07.04.2011
Súbor: FD_0130_11
Zverejnené: 29.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov