Dnes je 30.06.2024 Stránka načítaná o 01:09.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 56521
Číslo faktúry: FD /0521/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: TEKOS s.r.o,
Adresa:
IČO:
Predmet: vývoz KO
Fakturovaná suma s DPH: 4504,85
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 25.10.2011
Dátum splatnosti: 26.11.2011
Dátum úhrady: 25.10.2011
Súbor: FD_0521_11
Zverejnené: 29.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov