Dnes je 02.07.2024 Stránka načítaná o 02:12.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 39521
Číslo faktúry: FD /0355/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: TEKOS s.r.o,
Adresa:
IČO:
Predmet: vývoz KO
Fakturovaná suma s DPH: 4593,42
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 22.07.2011
Dátum splatnosti: 25.07.2011
Dátum úhrady: 22.07.2011
Súbor: FD_0355_11
Zverejnené: 29.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov