Dnes je 02.07.2024 Stránka načítaná o 01:57.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 212011
Číslo faktúry: FD /0114/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: Elektra BŠ
Adresa:
IČO:
Predmet: elektro práce OcU
Fakturovaná suma s DPH: 342,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 28.03.2011
Dátum splatnosti: 29.03.2011
Dátum úhrady: 28.03.2011
Súbor: FD_0114_11
Zverejnené: 29.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov