Dnes je 30.06.2024 Stránka načítaná o 01:14.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1179
Číslo faktúry: FD /0613/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: VENIA n.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: opatrov.služba
Fakturovaná suma s DPH: 2762,83
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 08.12.2011
Dátum splatnosti: 19.12.2011
Dátum úhrady: 08.12.2011
Súbor: FD_0613_11
Zverejnené: 29.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov