Dnes je 04.07.2024 Stránka načítaná o 03:39.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 201105
Číslo faktúry: FD /0225/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: Kuchyňka L.
Adresa:
IČO:
Predmet: KD-fasáda budovy
Fakturovaná suma s DPH: 1883,60
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 18.05.2011
Dátum splatnosti: 18.05.2011
Dátum úhrady: 18.05.2011
Súbor: FD_0225_11
Zverejnené: 29.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov