Dnes je 04.07.2024 Stránka načítaná o 02:34.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1147
Číslo faktúry: FD /0403/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: VENIA n.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: OS 7/2011
Fakturovaná suma s DPH: 2545,52
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 22.08.2011
Dátum splatnosti: 19.09.2011
Dátum úhrady: 22.08.2011
Súbor: FD_0403_11
Zverejnené: 29.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov