Dnes je 04.07.2024 Stránka načítaná o 03:15.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 10110947
Číslo faktúry: FD /0223/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: Lozorno spol. s r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: kosenie VZ
Fakturovaná suma s DPH: 1287,74
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 17.05.2011
Dátum splatnosti: 18.05.2011
Dátum úhrady: 17.05.2011
Súbor: FD_0223_11
Zverejnené: 29.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov