Dnes je 06.07.2024 Stránka načítaná o 19:04.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 10110925
Číslo faktúry: FD /0163/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: Lozorno spol. s r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: vz-údržb a
Fakturovaná suma s DPH: 525,60
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 19.04.2011
Dátum splatnosti: 18.04.2011
Dátum úhrady: 19.04.2011
Súbor: FD_0163_11
Zverejnené: 29.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov