Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 08:41.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 214011650
Číslo faktúry: FD /0089/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: RADIOLAN, spol. s r.o.
Adresa: Kuklovská 9,84105 Bratislava
IČO: 35892641
Predmet: ZS - internet
Fakturovaná suma s DPH: 24,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 04.03.2019
Dátum vystavenia: 07.03.2019
Dátum splatnosti: 10.03.2019
Dátum úhrady: 07.03.2019
Súbor: FD_0089_19
Zverejnené: 10.04.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov