Dnes je 16.04.2024. Stránka načítaná o 15:01.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 214011650
Číslo faktúry: FD /0664/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: RADIOLAN, spol. s r.o.
Adresa: Kuklovská 9,84105 Bratislava
IČO: 35892641
Predmet: ZS - internet
Fakturovaná suma s DPH: 24,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 02.11.2018
Dátum vystavenia: 08.11.2018
Dátum splatnosti: 10.11.2018
Dátum úhrady: 08.11.2018
Súbor: FD_0664_18
Zverejnené: 07.12.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov